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中文期刊1.审计研究 F239.4/1/2024,NO.1-NO.3
馆藏复本:1
可借复本:1 中国审计学会
该刊编辑部 2023
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中文期刊2.审计研究 F239.4/1/2024,NO.4-NO.6
馆藏复本:1
可借复本:1 中国审计学会
该刊编辑部 2023
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中文图书3.绩效审计实务指南 F239.42/15
馆藏复本:2
可借复本:2 高雅青,李三喜,武战伟主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书4.财务精英都是工具控:用Python高效完成审计工作 F239.41/8
馆藏复本:3
可借复本:3 甘德东编著
中国铁道出版社有限公司 2024
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中文图书5.企业内部会计控制与全面预算管理研究 F239.45/53
馆藏复本:2
可借复本:2 赵振虹,李征阳,赖寒著
山西人民出版社 2024
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中文图书6.财务审计工作思考 F239.41/7
馆藏复本:2
可借复本:2 曾祥红著
哈尔滨出版社 2023
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中文图书7.内部控制与内部审计 F272.3/269
馆藏复本:3
可借复本:3 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书8.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/51
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲,肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书9.财务会计与审计管理研究 F234.4/318
馆藏复本:3
可借复本:3 郑建霞,周广秀,黄洁著
线装书局 2023
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中文图书10.企业数字化赋能内部审计转型实践探索 F239.45/52
馆藏复本:2
可借复本:2 徐严著
天津科学技术出版社 2024
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中文图书11.国家审计对国有企业风险承担的双重治理 F239.44/21
馆藏复本:2
可借复本:2 张丁著
经济管理出版社 2024
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中文图书12.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/50
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024
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中文图书13.智慧财务管理与内部审计研究 F275/158
馆藏复本:2
可借复本:2 季芳,李敬阳,许婧主编
吉林科学技术出版社 2024
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中文图书14.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/48
馆藏复本:1
可借复本:1 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书15.内部审计概论 F239.45/49
馆藏复本:2
可借复本:2 杨树滋,鲍国明编著
中国财政经济出版社 1988.9
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中文图书16.注册会计师审计经典案例教程 F239.43/1
馆藏复本:1
可借复本:1 颜晓燕,朱清贞,陈福庭编著
清华大学出版社 2010
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中文期刊17.审计研究 F239.4/1/2023,NO.1-NO.3
馆藏复本:1
可借复本:1 中国审计学会
该刊编辑部 2023
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中文期刊18.审计研究 F239.4/1/2023,NO.4-NO.6
馆藏复本:1
可借复本:1 中国审计学会
该刊编辑部 2023
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中文图书19.新时代生态文明审计研究 F239.44/20
馆藏复本:3
可借复本:3 李璞颖著
西南财经大学出版社 2023
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中文图书20.政府审计.4版 F239.44/19-4
馆藏复本:3
可借复本:3 刘三昌主编
东北财经大学出版社 2023
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